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      稽核審計部制定《關(guān)于全面加強(qiáng)內(nèi)部審計的管理辦法》

      • 發(fā)布時間:2023-06-26

      為加強(qiáng)和改進(jìn)承德市國控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計工作,推進(jìn)內(nèi)部審計全覆蓋,規(guī)范集團(tuán)公司及實際控制子公司經(jīng)營活動、維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全,依據(jù)《中華人民共和國審計法》《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》《河北省內(nèi)部審計規(guī)定》《承德市國控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計管理辦法(試行)》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司實際,稽核審計部制定《關(guān)于全面加強(qiáng)內(nèi)部審計的管理辦法》,延伸了審計觸角,擴(kuò)大了審計范圍,明確了責(zé)任追究的形式,全面推進(jìn)內(nèi)部審計高質(zhì)量發(fā)展。

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